一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
部門機構設置:梅縣區(qū)發(fā)展和改革局內(nèi)設8個股室,分別為人秘股(系統(tǒng)黨委辦公室設在人秘股)、改革規(guī)劃綜合股、投資管理股、農(nóng)業(yè)工交能源股、社會發(fā)展股、國民經(jīng)濟動員辦公室、重點項目辦公室。
主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針、政策和法律法規(guī);研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略目標和對策意見、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃,協(xié)調(diào)搞好資源開發(fā)、生產(chǎn)力布局和生態(tài)環(huán)境建設以及基礎產(chǎn)業(yè)(能源、交通、通信、原材料、水利等)、支柱產(chǎn)業(yè)、高技術產(chǎn)業(yè)專項發(fā)展規(guī)劃;研究提出總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構調(diào)整的調(diào)控目標,引導、促進全縣經(jīng)濟與社會持續(xù)發(fā)展;協(xié)調(diào)、銜接和平衡各主要行業(yè)規(guī)劃及相關措施。
(二)研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況,進行宏觀經(jīng)濟預測、預警和信息發(fā)布;研究經(jīng)濟運行中的重大經(jīng)濟社會問題,提出對策建議,綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。
(三)匯總和分析財政、金融以及其他經(jīng)濟和社會發(fā)展情況,監(jiān)督檢查產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行。
(四)研究經(jīng)濟體制改革的重大問題,組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調(diào)有關專項經(jīng)濟體制改革方案;研究擬訂投融資體制改革方案;提出完善社會主義市場經(jīng)濟體制建議,指導和推進經(jīng)濟體制改革;參與有關規(guī)定的起草和協(xié)調(diào)實施。
(五)貫徹實施國務院和省、市、縣投資主管部門頒布的固定資產(chǎn)投資政策;監(jiān)測分析全社會固定資產(chǎn)投資狀況,研究提出全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模,規(guī)劃縣重大、重點項目布局;指導監(jiān)督政策性貸款的使用方向,審核上報縣、市、省和國家審批權限的建設項目,審批或核準限額內(nèi)有關建設項目;辦理社會投資基本建設的登記備案工作;負責指導和協(xié)調(diào)全縣招標投標工作;會同有關部門綜合協(xié)調(diào)重大項目建設情況,安排縣級財政性資金投資項目;引導民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向;做好重大項目稽察工作。
(六)研究對外開放的重大問題,提出利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略和對策,監(jiān)測國外資金利用和全縣外債結(jié)構優(yōu)化狀況;核準利用外資限額內(nèi)項目,審核上報利用外資、境外投資限額以上項目。
(七)研究提出重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)工業(yè)、交通、能源、高技術產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展的有關問題,銜接相關專項規(guī)劃和政策,實施重要產(chǎn)業(yè)的宏觀指導。
(八)分析區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展情況,研究提出區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和重大措施。
(九)研究分析國內(nèi)外市場狀況,負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控;會同有關部門提出現(xiàn)代物流和服務業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃。
(十)做好人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防建設與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的銜接平衡;提出經(jīng)濟與社會協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進的建議意見,協(xié)調(diào)各項社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題。
(十一)依法指導和協(xié)調(diào)招標投標活動,核準建設工程項目招標方式和范圍,對重大建設項目招標投標進行監(jiān)督檢查。
(十二)受縣人民政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的報告。
(十三)負責領導、協(xié)調(diào)、指導全縣重點項目工作。
(十四)承辦縣人民政府和市、省、國家發(fā)展和改革委員會交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
2015年編制數(shù)21名,其中:行政編制10名;機關后勤編制2名;事業(yè)編制9名。現(xiàn)有在職人員21人(含行政人員11人,機關后勤人員2人,事業(yè)人員8人);退休人員14人。
二、2015年部門預算安排情況說明
(一)2015年財政收入預算總計329.38萬元。
(二)2015年財政支出預算總計329.38萬元,其中:基本支出預算244.38萬元,項目支出預算85萬元。
(三)、預算支出主要內(nèi)容
1、支出預算安排329.38萬元,其中:一般公共服務支出243.81萬元;社會保障和就業(yè)支出85.57萬元。
2、支出預算按用途劃分,基本支出244.38萬元,占74.19 %,其中:工資福利支出140.48萬元,對個人和家庭的補助支出90.96萬元,商品和服務支出12.93萬元;項目支出85 萬元,占25.81 %,主要是分析、制訂國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、中長期規(guī)劃工作經(jīng)費,編制“十三五”規(guī)劃工作經(jīng)費,建設項目審批、重大項目報審、扶持資金申報工作經(jīng)費,省市重點項目跟蹤、督查工作經(jīng)費,振興辦及增城﹒梅縣區(qū)對口幫扶經(jīng)費。
三、2015年“三公”經(jīng)費支出預算10萬元。
(一)無因公出國(境)費支出預算。
(二)公務接待費5萬元,與上年同期持平。
(三)公務用車運行費5萬元,與上年同期持平。主要用于公務車輛保險費、燃油費、過橋過路費、維修費、維護費、年審費等運行維護支出。